| 2025 |
2 |
Resolución |
Compra |
25/01/2024 |
101 |
CORREOS DE CHILE |
|
|
|
60503000-9 |
ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS |
20-12-2024 |
20-12-2024 |
$ 53.730 |
Pesos |
|
|
|
| 2025 |
2 |
Resolución |
Compra |
25/01/2024 |
101 |
CORREOS DE CHILE |
|
|
|
60503000-9 |
ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS |
23-12-2024 |
23-12-2024 |
$ 1.990 |
Pesos |
|
|
|
| 2025 |
2 |
Resolución |
Compra |
25/01/2024 |
101 |
CORREOS DE CHILE |
|
|
|
60503000-9 |
ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS |
24-12-2024 |
24-12-2024 |
$ 23.880 |
Pesos |
|
|
|
| 2025 |
2 |
Resolución |
Compra |
25/01/2024 |
101 |
CORREOS DE CHILE |
|
|
|
60503000-9 |
ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS |
26-12-2024 |
26-12-2024 |
$ 1.990 |
Pesos |
|
|
|
| 2025 |
2 |
Resolución |
Compra |
25/01/2024 |
101 |
CORREOS DE CHILE |
|
|
|
60503000-9 |
ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS |
15-01-2025 |
15-01-2025 |
$ 4.400 |
Pesos |
|
|
|
| 2025 |
2 |
Resolución |
Compra |
25/01/2024 |
101 |
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES LTDA. |
|
|
|
76092741-4 |
MATERIALES PARA MANTENCION CESFAM |
21-12-2024 |
21-12-2024 |
$ 30.101 |
Pesos |
|
|
|
| 2025 |
2 |
Resolución |
Compra |
25/01/2024 |
101 |
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES LTDA. |
|
|
|
76092741-4 |
MATERIALES PARA MANTENCION CESFAM |
21-12-2024 |
21-12-2024 |
$ 4.021 |
Pesos |
|
|
|
| 2025 |
2 |
Resolución |
Compra |
25/01/2024 |
101 |
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES LTDA. |
|
|
|
76092741-4 |
MATERIALES PARA MANTENCION CESFAM |
23-12-2024 |
23-12-2024 |
$ 58.137 |
Pesos |
|
|
|
| 2025 |
2 |
Resolución |
Compra |
25/01/2024 |
101 |
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FERRETERIA Y CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES LTDA. |
|
|
|
76092741-4 |
MATERIALES PARA MANTENCION CESFAM |
27-12-2024 |
27-12-2024 |
$ 31.151 |
Pesos |
|
|
|
| 2025 |
2 |
Resolución |
Compra |
25/01/2024 |
101 |
SODIMAC S.A. |
|
|
|
96792430-K |
MATERIALES PARA MANTENCION CESFAM |
30-12-2024 |
30-12-2024 |
$ 34.073 |
Pesos |
|
|
|
| 2025 |
2 |
Resolución |
Compra |
25/01/2024 |
101 |
SODIMAC S.A. |
|
|
|
96792430-K |
MATERIALES PARA MANTENCION CESFAM |
14-01-2025 |
14-01-2025 |
$ 41.677 |
Pesos |
|
|
|
| 2025 |
2 |
Resolución |
Compra |
25/01/2024 |
101 |
|
PABLO IGNACIO |
BUSTOS |
MOLINA |
|
GASTOS NOTARIALES POR 2 FINIQUITOS |
30-12-2024 |
30-12-2024 |
$ 10.000 |
Pesos |
|
|
|
| 2025 |
2 |
Resolución |
Compra |
25/01/2024 |
101 |
|
PABLO IGNACIO |
BUSTOS |
MOLINA |
|
GASTOS NOTARIALES POR FINIQUITO |
06-01-2025 |
06-01-2025 |
$ 5.000 |
Pesos |
|
|
|
| 2025 |
2 |
Resolución |
Fondo a Rendir |
17/01/2025 |
69 |
Sociedad Comercial La Selecta Ltda. |
|
|
|
76367050-3 |
Articulos de Secretaría General |
24-09-2024 |
24-09-2024 |
$ 10.950 |
pesos |
|
|
|
| 2025 |
2 |
Resolución |
Fondo a Rendir |
17/01/2025 |
69 |
Sociedad Comercial Maria T. Rojas |
|
|
|
77255100-2 |
Articulos de Secretaría General |
24-09-2024 |
24-09-2024 |
$ 25.490 |
pesos |
|
|
|
| 2025 |
2 |
Resolución |
Fondo a Rendir |
17/01/2025 |
69 |
Rendic Hermanos S.A. |
|
|
|
81537600-5 |
Atención Reunión |
25-09-2024 |
25-09-2024 |
$ 22.050 |
pesos |
|
|
|
| 2025 |
2 |
Resolución |
Fondo a Rendir |
17/01/2025 |
69 |
Chilexpress S.A |
|
|
|
96756430-3 |
Envío Documento a Mineduc Stgo |
26-09-2024 |
26-09-2024 |
$ 8.610 |
pesos |
|
|
|
| 2025 |
2 |
Resolución |
Fondo a Rendir |
17/01/2025 |
69 |
Rendic Hermanos S.A. |
|
|
|
81537600-5 |
Atención Reunión |
16-10-2024 |
16-10-2024 |
$ 7.260 |
pesos |
|
|
|
| 2025 |
2 |
Resolución |
Fondo a Rendir |
17/01/2025 |
69 |
|
Sandra |
Aguilera |
González |
|
Compra de Carpetas |
29-10-2025 |
29-10-2025 |
$ 7.400 |
pesos |
|
|
|
| 2025 |
2 |
Resolución |
Fondo a Rendir |
17/01/2025 |
69 |
Rendic Hermanos S.A. |
|
|
|
81537600-5 |
Atención Reunión |
22-10-2024 |
22-10-2024 |
$ 6.590 |
pesos |
|
|
|
| 2025 |
2 |
Resolución |
Fondo a Rendir |
17/01/2025 |
69 |
Rendic Hermanos S.A. |
|
|
|
81537600-5 |
Atención Reunión |
11-10-2024 |
11-10-2024 |
$ 8.290 |
pesos |
|
|
|
| 2025 |
2 |
Resolución |
Fondo a Rendir |
17/01/2025 |
69 |
Rendic Hermanos S.A. |
|
|
|
81537600-5 |
Atención Reunión |
11-11-2024 |
11-11-2024 |
$ 20.510 |
pesos |
|
|
|
| 2025 |
2 |
Resolución |
Fondo a Rendir |
17/01/2025 |
69 |
|
Sandra |
Aguilera |
González |
|
Articulos de Secretaría General |
12-11-2024 |
12-11-2024 |
$ 5.600 |
pesos |
|
|
|
| 2025 |
2 |
Resolución |
Fondo a Rendir |
17/01/2025 |
69 |
Chilexpress S.A |
|
|
|
96756430-3 |
Envío Documento a Mineduc Stgo |
13-11-2024 |
13-11-2024 |
$ 8.610 |
pesos |
|
|
|
| 2025 |
2 |
Resolución |
Fondo a Rendir |
17/01/2025 |
69 |
|
Sandra |
Aguilera |
González |
|
Articulos de Secretaría General |
14-11-2024 |
14-11-2024 |
$ 19.000 |
pesos |
|
|
|
| 2025 |
2 |
Resolución |
Fondo a Rendir |
17/01/2025 |
69 |
Rendic Hermanos S.A. |
|
|
|
81537600-5 |
Atención Reunión |
19-11-2024 |
19-11-2024 |
$ 13.780 |
pesos |
|
|
|
| 2025 |
2 |
Resolución |
Fondo a Rendir |
17/01/2025 |
69 |
Chilexpress S.A |
|
|
|
96756430-3 |
Envío Documento a Mineduc Stgo |
25-11-2024 |
25-11-2024 |
$ 6.669 |
pesos |
|
|
|
| 2025 |
2 |
Resolución |
Fondo a Rendir |
17/01/2025 |
69 |
|
Sandra |
Aguilera |
González |
|
Articulos de Secretaría General |
26-11-2024 |
26-11-2024 |
$ 4.300 |
pesos |
|
|
|
| 2025 |
2 |
Resolución |
Fondo a Rendir |
17/01/2025 |
69 |
|
Sandra |
Aguilera |
González |
|
Articulos de Secretaría General |
28-11-2024 |
28-11-2024 |
$ 6.100 |
pesos |
|
|
|
| 2025 |
2 |
Resolución |
Fondo a Rendir |
17/01/2025 |
69 |
Rendic Hermanos S.A. |
|
|
|
81537600-5 |
Atención Reunión |
05-12-2024 |
05-12-2024 |
$ 11.950 |
pesos |
|
|
|
| 2025 |
2 |
Resolución |
FONDO PERMANENTE |
17/01/2025 |
69 |
Multiservicio SPA |
|
|
|
76261755-2 |
Llaves Secretario General |
09-12-2024 |
09-12-2024 |
$ 9.000 |
pesos |
|
|
|
| 2025 |
2 |
Resolución |
FONDO PERMANENTE |
17/01/2025 |
69 |
|
Elizabeth |
Campillay |
Alvarez |
|
Atención Reunión Directorio |
09-12-2024 |
09-12-2024 |
$ 30.000 |
pesos |
|
|
|
| 2025 |
2 |
Resolución |
FONDO PERMANENTE |
17/01/2025 |
69 |
Comercial Oye Limitada |
|
|
|
77801073-9 |
Insumos Secretaría General |
10-12-2024 |
10-12-2024 |
$ 8.900 |
pesos |
|
|
|
| 2025 |
2 |
Resolución |
FONDO PERMANENTE |
17/01/2025 |
69 |
Soc. Comercial María T. Rojas e Hijas |
|
|
|
77255100-2 |
Compra Artículos de Oficina Secretaría General |
19-12-2024 |
19-12-2024 |
$ 16.900 |
pesos |
|
|
|
| 2025 |
2 |
Resolución |
FONDO PERMANENTE |
17/01/2025 |
69 |
|
Verónica |
Flores |
Alamos |
|
Lavado Toalla Baño SG |
20-11-2024 |
20-11-2024 |
$ 21.000 |
pesos |
|
|
|
| 2025 |
2 |
Resolución |
FONDO PERMANENTE |
17/01/2025 |
69 |
|
Verónica |
Flores |
Alamos |
|
Lavado Toalla Baño SG |
01-05-2024 |
01-05-2024 |
$ 21.000 |
pesos |
|
|
|
| 2025 |
2 |
Resolución |
FONDO PERMANENTE |
17/01/2025 |
69 |
Corporación Municipal Gabriel González Videla |
|
|
|
70892100-9 |
Reintegro impuesto boletas Verónica Flores Alamos |
12-12-2024 |
12-12-2024 |
$ 6.696 |
pesos |
|
|
|